职位描述:
1、负责参与建立健全集团风险导向的全面内控体系建设工作;
2、负责独立开展审计工作,包括审计计划、实施、报告各阶段的所有工作,能独立完成重大审计项目的实施;
3、负责根据集团内控要求及结果,协助业务对提出优化或改正的建议进行整改,支持业务发展;
4、负责依据集团管理需求,规范集团总部及分子公司审计业务流程;
5、负责根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计相关专业,审计师或会计师及以上职称;
2、具有5年以上审计工作经验,注册会计师或内部审计师资格优先,会计师事务所审计项目经理经验者优先;
3、诚实守信、严谨踏实、责任担当、执行力强;
4、有较强的逻辑思维能力、沟通能力和文字表达能力,具有独立开展审计工作的能力;
5、熟悉国家法律法规、行业监管规则、企业内部控制规范等法规,具有独立的业务合规分析及流程分析能力;
6、能出差,能承压。 |