岗位职责:
1.负责拟定公司内部审计制度,并定期对相关制度进行检查和完善;
2.负责编制年度内部审计计划、内部审计预算等经相关程序批准后实施,并跟踪整改情况;
3.定期对审计计划、审计预算执行情况进行总结,并向公司股东汇报工作进展情况,汇报内部审计发现的重大问题和重大风险隐患,并提出审计建议;
4.对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
5.对已确保遵守各项规章制度和既定内部政策为目标的各项制度进行审查和评估;
6.对企业的人力、财务和物质资源的利用是否切实有效、厉行节约并有所保障进行审查和评估;对资产的安全和完整进行审查和评估;了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作;
7.对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查;
8.确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。
任职要求:
1. 具有互联网企业审计工作5年及以上工作经验,审计学,会计学,财务管理,工商管理,统计学等相关专业本科及以上学历,审计学专业优先;
2. 具有良好的沟通,协调和解决问题的能力,注重细节,能够有效收集分析信息,逻辑思维能力强;
3. 具有团队合作精神,善于学习,抗压能力强,理性,客观,不偏激; |