岗位职责
1.协助搭建并完善公司内控治理架构,制定审计计划,促进流程和制度的优化;
2.负责公司的常规及专项审计工作,能够独立完成风险评估,底稿编制,报告撰写以及整改跟进;
3.制定具体项目计划,独立或参与实施,出具内部审计报告;
4.识别审计监察中发现的问题,进行风险分析并提出合理专业的管理建议;
5.负责参与检查经济合同管理工作及制度执行情况;
6.负责参与调查合同损失事件,并形成书面报告;
7.负责参与梳理各业务环节的风险;
8.其他领导交办的工作。
任职要求:
1、审计、财务或相关专业本科以上学历;注册会计师及其他相关证书持有者优先;
2、3年或以上相关行业审计经验,有连锁公司行业工作经验优先;
3、熟悉内部审计流程与方法,熟悉会计、审计、税务等方面的法律法规和准则;
4、具备较强的沟通协调能力,出色的逻辑思维分析与推理能力,以及报告撰写能力;
5、认真负责,抗压能力好,原则性强。
6、可接受出差,原则性强,工作积极主动,沟通协调能力强。 |