岗位职责:
1、建立健全集团公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;
2、编制公司年度审计计划,落实审计方案并组织实施;
3、根据年度审计计划及规定标准制订项目具体计划,并对具体工作项目实施审计等;
4、 持续关注并评价公司各业务单元财务、预算管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面提出管理建议;
5、 完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
6、 加强对审计项目的风险控制和管理。
任职资格:
1、财务审计等相关专业,本科或以上学历;具有审计师/会计师中级以上职称。
2、3年以上大型集团公司财务、审计工作经验或会计师事务所审计工作经验者优先;
3、熟悉国家金融、财经政策和法规,熟悉内部审计业务流程及方法,并具备较强的数据收集、整理、分析能力;
4、精通审计管理和财务管理,掌握现代审计管理和财务管理理论知识,并有丰富的实践经验;
5、具有良好的职业道德和职业操守,较强的协调、沟通能力及文字表达能力。